|
Faktúra |
ZDF/0009/13
|
predplatné časopisu "ÚAD"
|
191,65 |
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
SUVAHA, spol. s r.o. |
|
|
|
19.09.2013 |
|
Faktúra |
DFBV/0111/13
|
poplatok za komunálne odpady
|
33,18 |
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
19.09.2013 |
|
Objednávka |
11/2013
|
servis kopírky Minolta
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
Konica Minotla Slovakia spol s r. o. |
|
|
|
10.09.2013 |
|
Faktúra |
DFBV/0109/13
|
servisná prehliadka
|
353,16 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
Enegroplyn |
|
|
|
10.09.2013 |
|
Faktúra |
DFBV/0105/13
|
účtovnícke práce
|
200,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
Ing. Jana Valábková |
|
|
|
10.09.2013 |
|
Faktúra |
DFBV/0108/13
|
stravné
|
634,60 |
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
Závodná jedáleň Olšovská |
|
|
|
10.09.2013 |
|
Faktúra |
DFBV/0107/13
|
spotreba el. energie
|
740,63 |
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
10.09.2013 |
|
Faktúra |
DFBV/0106/13
|
aSc Agenda upgrade
|
189,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
ASC, s.r.o. |
|
|
|
10.09.2013 |
|
Faktúra |
DFBV/0104/13
|
údržba výťahov
|
29,20 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
ORGO-LIFT |
|
|
|
10.09.2013 |
|
Faktúra |
DFBV/0103/13
|
PAM
|
33,60 |
s DPH |
|
|
28.08.2013 |
Vema, s. r. o. |
|
|
|
10.09.2013 |
|
Zmluva |
|
zmluva o spolupráci EMtest-SK
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2013 |
|
|
|
|
12.09.2014 |
|
Zmluva |
|
dodatok k zmluve o spolupráci ITIC
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2013 |
|
|
|
|
12.09.2014 |
|
Zmluva |
|
dodatok k zmluve o spolupráci ISIC
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2013 |
|
|
|
|
12.09.2014 |
|
Zmluva |
|
zmluva o spolupráci - ITIC
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2013 |
|
|
|
|
12.09.2014 |
|
Zmluva |
|
zmluva o spolupráci - ISIC
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2013 |
|
|
|
|
12.09.2014 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Telefónna ústredňa
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2013 |
|
|
|
|
27.08.2013 |
|
Faktúra |
DFBV/0101/13
|
aSc Rozvrhy 2014
|
63,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2013 |
ASC, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2013 |
|
Faktúra |
DFBV/0102/13
|
väzba triednej knihy
|
126,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2013 |
Knihárstvo GUTENBERG |
|
|
|
26.08.2013 |
|
Faktúra |
DFBV/0099/13
|
služby mobilnej siete
|
40,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
21.08.2013 |
|
Faktúra |
DFBV/0098/13
|
spotreba plynu
|
1 261,28 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
SPP, a.s. |
|
|
|
21.08.2013 |