|
Faktúra |
0013/12
|
Zrážky
|
190,24 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
BVS, a.s. |
|
|
|
16.02.2012 |
|
Faktúra |
0012/12
|
Vodné a stočné
|
284,94 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
BVS, a.s. |
|
|
|
16.02.2012 |
|
Faktúra |
0010/12
|
údržba výťahov za mesiac január
|
29,21 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
Výťahy Redeky |
|
|
|
09.02.2012 |
|
Faktúra |
0011/12
|
elektrická energia za mesiac február
|
740,75 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
09.02.2012 |
|
Faktúra |
ZF/0004/12
|
kancelárske potreby - tlačivá
|
18,37 |
s DPH |
|
|
03.02.2012 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
09.02.2012 |
|
Faktúra |
0009/12
|
stravné za január
|
1 149,50 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
Závodná jedáleň Olšovská |
|
|
|
09.02.2012 |
|
Faktúra |
DFBV/0008/12
|
aSc Agenda upgrade
|
189,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
ASC, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2012 |
|
Faktúra |
0007/12
|
elektrická energia za mesiac január
|
740,75 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
09.02.2012 |
|
Faktúra |
0005/12
|
Finančný spravodajca, ročník 2011
|
42,38 |
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
|
|
|
|
|
Faktúra |
0002/12
|
poplatok za telefón
|
22,21 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|